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澳门葡京,葡京娱乐官网2014年度决算
作者:akhsz    太阳城娱乐手机版下载来源:本站原创    点击数:846    更新时间:2015/11/2

    一、澳门葡京,葡京娱乐官网概况
    1、单位概况
澳门葡京,葡京娱乐官网于2011年理顺管理体制,编制4人,列人民团体机构序列,参照公务员管理,财政全额拨款。副县级建制,会长由市政府领导兼任,设专职副会长1名。内设综合办公室,临聘司机1人,现有工作人员4人。
     2、部门主要职责
    (一)宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》组织落实中国红十字会工作的方针、政策;指导全市各级及行业红十字会工作,推动全市红十字会各项工作的开展。
    (二)开展救灾的准备工作,为救灾和救助常年开展社会募捐,争取接受国内外组织和个人的捐赠。
    (三)在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;开展卫生救护的宣传和普及工作,开展群众性初级卫生救护知识培训。
    (四)参与推动无偿献血和艾滋病防治工作,开展骨髓、器官、遗体自愿捐献的宣传、组织和有关资料数据的储存、检索工作。
    (五)依据中国红十字会章程吸收会员和志愿者,发展组织。组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益性活动。
    (六) 受中国红十字会总会委派,参与国际人道主义救助工作;开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。
    (七)开展有益于青少年身心健康,弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
    (八)宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则,并依照有关规定开展工作。
    (九)完成市委、市政府委托和上级红会交办的其他工作。
    (十)依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。

    二、2014年度部门决算报表

2014年度部门收支总表
编制单位:澳门葡京,葡京娱乐官网 2014年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次   2 栏次   4 栏次   6
一、财政拨款收入 1 480,036.20 一、一般公共服务支出 37   一、基本支出 60 455,288.61
  其中:政府性基金 2   二、外交支出 38       人员经费 61 199,330.04
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39       日常公用经费 62 255,958.57
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40   二、项目支出 63  
四、经营收入 5   五、教育支出 41       基本建设类项目 64  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42       行政事业类项目 65  
六、其他收入 7 50,000.00 七、文化体育与传媒支出 43   三、上缴上级支出 66  
  8   八、社会保障和就业支出 44 455,288.61 四、经营支出 67  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45   五、对附属单位补助支出 68  
  10   十、节能环保支出 46     69  
  11   十一、城乡社区支出 47   支出经济分类 70
  12   十二、农林水支出 48   基本支出和项目支出合计 71 455,288.61
  13   十三、交通运输支出 49     工资福利支出 72 191,730.04
  14   十四、资源勘探信息等支出 50     商品和服务支出 73 255,958.57
  15   十五、商业服务业等支出 51     对个人和家庭的补助 74 7,600.00
  16   十六、金融支出 52     对企事业单位的补贴 75  
  17   十七、援助其他地区支出 53     赠与 76  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54     债务利息支出 77  
  19   十九、住房保障支出 55     基本建设支出 78  
  20   二十、粮油物资储备支出 56     其他资本性支出 79  
  21   二十一、国债还本付息支出 57     贷款转贷及产权参股 80  
  22   二十二、其他支出 58     其他支出 81  
本年收入合计 24 530,036.20 本年支出合计 83 455,288.61
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 84  
    年初结转和结余 26 105,314.65       交纳所得税 85  
      基本支出结转 27 105,314.65       提取职工福利基金 86  
      项目支出结转和结余 28         转入事业基金 87  
      经营结余 29         其他 88  
  30       年末结转和结余 89 180,062.24
  31         基本支出结转 90 180,062.24
  32         项目支出结转和结余 91  
  33         经营结余 92  
总计 36 635,350.85 总计 95 635,350.85

   

2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
编制单位:澳门葡京,葡京娱乐官网 2014年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 455,288.61 455,288.61        
208 社会保障和就业支出 455,288.61 455,288.61        
20816 红十字事业 455,288.61 455,288.61        
2081601   行政运行 455,288.61 455,288.61        
               
               
               
               
               

 

2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)    
                                            
                     
金额单位:元

支出经济分类科目编码 支出经济分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
  合计 455288.61 455288.61    
301 工资福利支出 191730.04 191730.04    
30101 基本工资 49,772.88 49,772.88    
30102 津贴补贴 94,650.00 94,650.00    
30103 奖金 15,272.00 15,272.00    
30104 社会保障缴费 2,417.16 2,417.16    
30106 伙食补助费 6,660.00 6,660.00    
30199 其他工资福利支出 22,958.00 22,958.00    
302 商品和服务支出 255958.57 255958.57    
30201 办公费 62,515.55 62,515.55    
30202 印刷费 13,524.50 13,524.50    
30207 邮电费 20,393.40 20,393.40    
30211 差旅费 8,871.80 8,871.80    
30213 维护费 200.00 200.00    
30215 会议费 11,569.00 11,569.00    
30216 培训费 2,000.00 2,000.00    
30217 公务接待费 9,213.00 9,213.00    
30226 劳务费 3,800.00 3,800.00    
30227 委托业务费 100,000.00 100,000.00    
30228 工会经费 482.00 482.00    
30229 福利费 264.00 264.00    
30231 公务用车运行维护费 21,285.32 21,285.32    
30299 其他商品和服务支出 1,840.00 1,840.00    
303 对个人和家庭的补助 7600 7600    
30306 救济费 7600 7600    

   

2014年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
单位名称 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 会议费
小 计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置
澳门葡京,葡京娱乐官网 3.04 0 2.12 2.12 0 0.92 1.16
补充资料:
   1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 0 个;参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。  
   2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车  0 辆;年末公务用车保有量 1 辆。
   3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计  15  批次 ,公务接待累计  105 人 。

    三、2014年度部门决算情况说明
    1、2014年度收入支出决算总体情况
    2014年度收入53万元,其中一般预算财政拨款收入48万元,争取省红十字基金会支持指定用途经费5万元。支出45.53万元,一般预算财政拨款支出45.53万元,无项目支出。2014年度收支结余18万元,其中省红十字基金会支持指定用途经费10万元(含本年收入5万元及往年结转5万元),公共预算财政拨款结转8万元。
    2、公共预算财政拨款支出决算情况说明
    一般预算财政拨款基本支出45.53万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出19.17万元,对个人和家庭的补助支出0.76万元,商品和服务支出25.60万元。本年度无项目支出。
    3、公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费支出情况
    2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.04万元,与去年同期相比下降了50%。其中,因公出国(境)费用0万元;公务用车运行维护费2.12万元,公务接待费0.92万元。

    公务用车运行维护费2.12万元用于公务出行中的燃料费、通行费、停车费、保险费等支出。2013年度该项支出为0,存在差异的原因为:2013年度市红十字会无公务用车。

    公务接待费0.92万元,主要用于中国红十字会总会,省红十字会、省红十字会基金会到安康调研、督导项目等公务活动的接待。较2013年度大幅下降,因2014年度我会严格执行中央的八项规定,厉行节约,控制支出。

    2014年度会议费支出1.16万元,2013年度该项支出为1.17万元,存在差异较小。

 

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